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經營工作計劃

時間:2023-10-20 06:57:47 工作計劃 我要投稿

經營工作計劃

  光陰迅速,一眨眼就過去了,又迎來了一個全新的起點,立即行動起來寫一份計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點呢?以下是小編收集整理的經營工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。

經營工作計劃

經營工作計劃1

  進入服裝店已經3個月了,對品牌的認知在一定認知程度上有了更深的了解,也慢慢的從以前的角色跳入到另一個角色當中,學會首先自我接受,自我改變。在逐漸改變的過程中出現過很多插曲會讓我覺得無從下手。人員的管理,貨品的管理,店鋪的管理等等,不得不讓我跳出以前的模式去自己突破。自我感覺3個月的改變程度不大。

  也特此分析了如下幾點原因

  1、自我要求過低,沒有清楚認識到自己的職責。

  2、出現問題沒有第一時間想辦法解決而依靠外界力量。

  3、不會主動的進行無論上級還是下級的溝通。

  也由以上幾點對于自身接下來的工作進行計劃

  1、擺正自己的位置,了解自己的職責,需要做什么,應該做什么。在店鋪應該起到帶頭作用。新店鋪需要磨合的有很多,店鋪與商場,人員之間,店長首先應該主動的承擔該做的工作,不拖拉工作,讓自身的工作效率更好的`提高。

  2、遇到問題首先自己解決,人總是在一個一個的問題中成長。首先改變自己大意的性格,遇到問題利用六點優先制自己有規律有計劃的解決,解決不了再向上級進行詢問,也只是讓上級進行指點而不是直接讓其參與,使得自己能夠得到更大程度的提升。

  3、學會積極主動溝通,不被動工作,做任何事情必須要有預見性。

  在店鋪的管理當中,也計劃了如下幾點要求

  1、加強商品進、銷、存的管理,掌握規律,提高商品庫存周轉率,不積壓商品,不斷貨,使庫存商品管理合理化。

  2、為了保障完成目標所指定的內部管理制度:

  1)店鋪員工要做到積極維護賣場陳列,新貨到店及時熨燙;

  2)無論任何班次必須保證門口有門迎,且顧客進店后必須放下手中任何工作接待顧客。

經營工作計劃2

  今年上半年,我市認真貫徹落實省農業產業化龍頭企業工作會議精神,堅持把加快發展農業產業化經營放在首要位置來抓,龍頭企業保持快速發展勢頭,促進了農業結構的調整和農民增收,農業和農村經濟得到持續快速健康發展。全市20家重點龍頭企業生產經營情況良好,預計實現銷售1.85億元,利稅1400萬元,分別同比增長32%和30%,完成全年計劃的56%和55%。

  一、農業產業化發展的特點:

  1、農業結構調整步伐加快。

  積極組織實施林業“866”工程,突出重點,主攻難點,超額完成了20xx年度植林任務。去冬今春共調農植林5.2萬畝,其中成片營造意楊林4.1萬畝、茶園0.45萬畝、果園0.15萬畝、花卉苗木0.5萬畝。新拓意楊成活率90%以上。落實林經、林草、林蔬、林糧等間套復種1萬多畝,擴種牧草5000多畝。依托風鵝、茶葉等特色農產品資源,加大品牌力度,搞活經營機制,拓展了市場營銷。

  2、龍頭企業運行態勢良好。

  全市龍頭企業領頭羊揚州市饞神食品有限公司上半年克服“非典”對企業的嚴重沖擊,完成銷售收入4630萬元,實現利稅577萬元,利潤422萬元,分別比去年同期增長35%、71%、56%。

  ①龍頭企業開拓市場能力增強。饞神公司今年通過央視七套宣傳,增加地區總代理70多家,新開辟多處銷售市場,企業營銷能力進一步增強。揚州趙剛食品有限公司的風鵝產品已經順利進入了“蘇果超市”。凌云飼料有限公司在原有產品的基礎上,開發魚飼料,打入南京周邊縣市市場。儀征市種子公司在全市的銷售網點增加到了97個,采用廣告宣傳和宣傳車形式,逐步擴大了市場覆蓋率和市場知名度。

  ②龍頭企業利用外資取得新進展。揚州趙剛風鵝食品有限公司和澳大利亞投資控股公司、天寶工藝品公司和美國所羅門公司洽談的合資項目進展順利,預計可分別利用外資100萬美元。揚州綠地乳業有限公司正在和外方洽談合作項目。

  ③食品深加工企業發展迅速。揚州億豪食品有限公司上半年產值過3000萬元,同比上升2.5倍,顯示出強勁地發展勢頭。

  ④龍頭企業注重標準化建設。揚州饞神食品有限公司通過了ISO9002質量保證體系認證。盛達面粉廠和大儀米業有限公司均獲得了“QS”(國家質量安全許可證)。月塘茶場同時申報省著名商標和國家有機茶,打造“登月”名牌。

  3、重點項目建設進展順利。

  20xx年全市農業重點項目,上半年完成投資6137萬元。

  ①揚州星河生態已完成投資500萬元,已栽苗木400畝,著手二期工程圖紙設計。

  ②揚州饞神公司種鵝研究試驗示范基地,完成投資430萬元,建設廠房3500平方米,鵝舍4000平方米,種鵝廠、孵化廠完成基建工作,正進行內部裝修和添置設備工作,租地1300畝,種植意楊2萬株。

  ③梅花鹿養殖及鹿制品深加工項目已完成投資800萬元,引進梅花鹿200頭,種植玉米、牧草,維修了辦公用房。

  ④大儀鵝業食品鏈項目已完成投資380萬元以及土地租賃、廠房設計,土建工程開始啟動,建設廠房800平方米。

  ⑤新集東歐生態農業項目,到資100萬元,注冊公司名為揚州高新農業發展有限公司。

  ⑥樸席三益生態園,完成投資30萬元,已栽種苗木2.8萬株。

  ⑦青山鎮歐黑意楊林項目,完成投資300萬元,已栽種意楊4400畝。

  ⑧乳業產業化項目,喜悅食品、潤悅食品累計投資400萬元,開工建設廠房4300平方,預訂牛奶灌裝、冰淇淋、冷飲3條生產線相關設備及配套設施,預計9月份全面投產。綠地乳業公司100多萬元,引進優質高產奶牛60多頭,并對加工設備進行了完善,通過了“學生奶”認證。綠楊乳業公司投資200多萬元,奶牛養殖場基本建成,現正在著手奶牛引進工作。

  ⑨優質稻米基地項目進展順利。上半年已完成投資397萬元,占計劃的63%,投勞、土方、平田整地等均超過原定目標任務,小溝建筑物、襯砌渠、機耕路等也完成工程量的80%。

  4、農村專業合作經濟組織發展迅速。

  我市農村專業合作經濟組織已經有了一個良好的發展勢頭,到去年底,全市各類專業合作經濟組織已達29個,比20xx年增加了23個,我市較早成立的樸席草席合作經濟組織,上半年實現銷售3928萬元,比同期增10.2%,利稅255.3萬元,比同期增10.5%,今年共生產天然淡水草席、繡花草席50萬條,已全部進入了超市銷售。席草基地種植面積進一步擴大,席草面積達20xx畝,比去年增加近千畝,目前草席生產運行良好。借鑒高郵鴨集團企業運作模式,我市著手籌備成立儀征市茶葉協會和儀征市鵝業協會,從整體上包裝儀征茶葉和鵝業企業,以便對外整體宣傳、開拓市場、包裝項目、爭取國資、民資和外資,對內統一規范、統一質量標準、統一品牌,形成拳頭、形成優勢、形成規模效應,真正把儀征的.特色產業做大、做強,使之成為我市的有競爭力的富民產業。目前,協會的籌備成立工作正在有條不紊地進行之中。

  二、“非典”對農業產業化的影響。

  1、“非典”對農業生產和農村經濟的影響。

  上半年“非典”對我市的農業生產影響不大,而且“非典”致使外地農產品流入我市渠道不暢,數量將會減少,本地農產品市場占有率反會提高,加之小麥、油菜、蔬菜、生豬、菜鵝價格有所上揚,農民出售農產品的現金收入將會增加。同時“非典”使部分外出勞務人員回流,增加了本地消費群體,農村交通運輸、郵電通訊、金融保險不會有大的變化,批發零售等行業有一定的增長。“非典”對我市農村經濟的發展產生了一定的負面影響,鄉鎮企業生產的玩具、服裝等產品落實的訂單較少,產品銷售受到了一定的阻滯。

  2、“非典”對農民增收的影響。

  受非典影響,我市返鄉人員約2萬人,預計5、6兩個月內將減少收入約20xx萬元。但隨著農產品價格恢復性上漲,夏熟糧油減產不減收,經濟作物擴面增收,畜禽養殖提價,二、三產業提速,新增5000人勞務外出等增收因素。預計上半年農民人均純收入可增加201元左右,比去年同期增長11.8%,高于預期增幅3.8個百分點。

  3、“非典”對農業產業化龍頭企業的影響。

  突如其來的“非典”對我市重點龍頭企業的生產銷售產生了較大影響,產品銷售不暢、部分產品價格下降、招商引資工作受挫,除了花木、草席、茶葉、種子等少數幾個行業所受影響較小,企業生產經營保持正常秩序以外,其他行業的龍頭企業都不同程度地受到了影響,揚州饞神食品有限公司,5月份銷售收入只有503萬元,利潤出現了負增長,公司損失200萬元,少交稅金120萬元。揚州綠地乳業有限公司由于“非典”,鄰近市場全部停銷,盛達面粉廠由于南北方飲食習慣,直接導致銷售不出。凌云飼料公司在市場價格仍維持不變的情況下,成品價格高居不下。

  三、當前農業產業化發展中存在的問題:

  1、 部分企業改制不徹底。

  企業的運行機制直接關系到企業自身發展,在我市20家重點龍頭企業中,糧食系統企業雖然進行了企業改制,但是由于改制的不徹底性,直接影響了企業的發展。市盛達面粉廠和凌云飼料等企業由于改制不徹底,產權不明晰,導致企業負責人想上新項目卻有后顧之憂,只能考慮短期經營,阻礙了企業的發展。

  2、學生奶推廣較為緩慢。

  乳業產業化作為我市鼓勵發展的特色產業,去年取得了較大發展,但在奶牛補貼政策方面,僅執行了1年,產業政策缺乏連續性,農民有意見。國家積極推廣“學生奶”,綠地乳業公司為爭取通過“學生奶”認證,先后投資600多萬元,建設一座現代奶牛養殖場,并對牛奶加工設備進行了技術改造,現已全面通過省組織的“學生奶”驗收,但我市受“非典”等因素影響,學生奶推廣緩慢,迫切需要加大對學生奶的組織領導力度,以推動我市奶業產業化經營健康發展。

  3、龍頭企業規模普遍偏小,發展壯大速度慢。

  近幾年我市龍頭企業雖有了較快的發展,但總體看,企業規模不大,輻射范圍小,除了揚州饞神公司、揚州億豪公司等企業保持高速增長外,多數企業發展速度偏慢,少數企業甚至負增長,對農民帶動力和拉動力弱。

  四、20xx年下半年農業產業化主要打算。

  隨著我市提出20xx年率先實現“兩個率先”,全面建設小康社會的戰略實施。我市的農業產業化經營必須抓住發展機遇,迎接挑戰,緊緊圍繞農民增收、全面建設小康社會這一中心任務,以龍頭企業建設為重點,以科技為依托,以項目為載體,全面提升產業化經營水平。

  1、積極推進結構調整,加大基地建設力度。

  要及早謀劃20xx年農業結構調整計劃,圍繞構建區域特色和比較優勢的農產品基地,培植壯大主導產業、特色產業和種植業,提高農業經濟效益,增加農民收入,進一步加大農業結構調整力度。按照既定的林業結構調整工作目標,全面實施“866”工程,加快建設沿江生態園和中部茶葉、果品經濟林果產業園。圍繞大中城市“餐桌”,發展蔬菜、禽蛋、奶、優質米、專用麥等優勢產品,繼續做大做強鵝業產業化經營。

  2、進一步壯大龍頭企業。

  把扶持壯大龍頭企業作為推進農業產業化經營的突破口來抓,采取切實措施發展壯大龍頭企業。對帶動能力強、技術含量高的饞神、億豪等優勢企業重點扶持,使之成為支撐當前、推動今后發展的骨干。對有一定規模和帶動能力的龍頭企業如捺山茶場、大儀米業等則引導、幫助其加快技改步伐、加強經營管理,并通過政策、信貸支持等措施,促其發展。同時,積極鼓勵龍頭企業實施外向帶動戰略,采取多種形式與國內外、省內外有實力的大企業、大集團合作,引進先進技術設備和資金,使龍頭企業在短期內獲得很快發展。

  3、進一步發揮經合組織和協會的作用。

  采取積極措施,引導、推動以流通為主要服務內容的農民專業合作經濟組織,提高農業生產組織化程度、增加農民收入。進一步提高經合組織和協會的運行質量,提高龍頭企業參與度和組織的調控手段,發揮其自我管理的作用。圍繞我市即將成立儀征市茶葉協會和鵝業協會,進一步整合我市鵝業、茶葉的資源,形成拳頭優勢,在項目爭取、對外宣傳和策劃,協調業內利益方面發揮重要作用。

  4、狠抓農產品質量標準工作。

  積極引導龍頭企業執行國家農產品質量標準,參與“無公害食品行動計劃”,加大對龍頭企業的質量抽檢力度,鼓勵和引導龍頭企業帶動基地實施標準化生產。突出我市風鵝產品優勢,努力使企業標準成為行業標準和國家標準。茶葉、米業等特色產業盡快取得國家綠色食品、ISO9000系列質量管理體系等項認證,出口企業要爭取得到HACCP認證,并努力爭創名牌。

  5、重視農業產業化的宣傳工作。

  積極采取電視、廣播、網絡等多種形式,加大對龍頭企業的宣傳力度,為農業產業化發展創造良好的輿論氛圍。鼓勵龍頭企業制作自己的網頁,宣傳企業,推廣饞神公司成功經驗,制作龍頭企業產品光盤和專題片上央視播放,積極參與省龍頭企業農產品展銷會,有計劃、有步驟對我市農業產業化經營、特別是龍頭企業進行整體宣傳。

經營工作計劃3

  一位優秀的總經理是思考者而非執行者,他需要考企業未來的生存模式和經營形態,同時需要合理地調配各種資源――資金,產品結構,組織結構等,在某一段時間內實現的戰略規劃。

  企業內部,系統層級的工作必須由總經理主導,只有總經理才有足夠的權力及能力協調好復雜的戰略規劃問題,系統層級的工作是宏觀且長遠的經營行為,決定企業的生存狀態。

  計劃層級

  總經理是制定年度計劃者,而非執行者,總監是企業的計劃層級管理者,主要工作任務是根據戰略目標生成實現目標的計劃,并保障這些計劃得以實現。

  總監主要實現兩個職能:一是生成“策略”的職能,要根據企業的戰略要示,分析出具體的執行策略,也就是做計劃;二是“管理”職能,要能夠有效的監督,管理,控制計劃的落實。

  項目層級

  總經理根據市場環境和公司資源的綜合評估結果制訂戰略目標:五年內公司要成為行業內第一。營銷總監根據這個目標設定五年中每一年的工作計劃,第一年將市場占有率擴大為40%。根據這個計劃,部門經理就必須擬定出一系列工作項目,比如說提高產品終端覆蓋率,提升經銷商滿意度,改進產品性能或包裝,降低零售價格等......這些項目依次完成之后,市場占有率擴大40%的計劃將補實現。

  項目層級的管理者是部門經理,主要工作職責是制訂,管理并監控工作項目的完成情況。

  項目層級是企業最重要的管控層級,從項目的執行數量和質量上就可以清晰地評估企業計劃的實施情況。

  任務層級

  任務層級對執行者的管理素養要求不高,更偏重于執行能力。

  活動層級

  活動層給是企業管理中最細致而又最頻繁的工作,通常由助理和秘收來完成。由于活動層給的工作龐雜且隨機性很強,所以大多數管理者往往忽視對該層級工作的管理。

  “管理是一種實踐”,對行為過分苛責必然使管理的藝術性蕩然無存,把人管理成機器設備并不是管理的目的。

  用項目管理描述年度經營計劃

  不同層級的管理者:總經理是一個公司的系統管理者,總監是計劃管理者,部門經理是項目管理者,主管是任務管理者,普通員工是活動管理者。

  現在很多企業經營出現問題,其實是忽略了項目層級的管理內容,很多企業都有自己的計劃,但是沒有做好計劃層級與項目層級之間的銜接,將計劃直接下達到任務層級中:比如說某企業計劃把年銷售額提升2人億,卻不計算這兩個億到底從哪兒提升,只知道想要提高銷售額就必須擴大生產,加大促銷力度等,于是,該企業在算清楚達成計劃 的生產成本和銷售成本后,就開始瘋狂的.生產產品,鋪天蓋地地進行促銷活動。可是到年底一算帳,無論計劃是否完成,企業的利潤都非常低。銷售額的提升并不等于利潤也相對應的提升

  這就是缺少對項目層級管控的結果,正常情況應該是這樣:首先,提出兩個億的銷售增長幅度,其次,要進行一次系統的,詳細的市場調研,根據調研結果,生成若干的經營策略,再次,各個部門根據已生成的經營策略擬定達成指標的一系列工作項目,最后,根據工作項目分解出合理的工作任務。在此過程中,企業領導者是通過對工作項目的考評來監控年度經營計劃的實施情況,而不是盲目的監管任務層級的工作,無的放矢般在市場中亂撞。

  年度經營計劃并不是口號,企業管理者要根據經營目標,制定出一系列支持目標的項目,再有效的管理這些項目確保其順利實施,只有這樣才能完成計劃。計劃也才是有意義的,很多企業管理者因為沒有能力將計劃分解成支撐計劃的工作項目,或是沒有意識到經營管理的重點,所以被迫管理任務層級的工作,由此造成企業資源的極大浪費,以及企業市場前景的自我毀滅。

經營工作計劃4

  根據公司董事會確定的公司3年中期發展規劃,20xx年公司經營管理工作指導思想是:精心布局,創新發展,穩鍵經營,預防風險。總體工作思路是:圍繞“外銷穩定增長、內銷超常規發展”戰略目標,以市場為導向加快技術、產品創新步伐,以流程管理為依托, 實日常生產運營管理基礎,預防控制批量品質風險和壞帳風險,以目標管理為支撐清晰內部經營責任主體,以績效考核為手段,建立清晰公正的內部經營績效考核評價體系。

  一、20xx年經營目標

  銷售總額計劃39,000萬元,同比增長80%,銷售毛利率21.5%,費用率8%,內部考核凈利潤計劃4000萬元,同比增長65%(內部考核利潤計劃4000萬元,合營業務凈利潤500萬元)其中:

  1、海外事業部,銷售計劃20,000萬元,內部考核利潤2100萬元;萬元;

  2、國內事業部,銷售計劃12,000萬元,內部考核利潤1200萬元,(其中,大客戶部銷售計劃4200萬元,內部考核利潤420萬元,渠道銷售部銷售計劃6500萬元,內部考核利潤650萬元,網銷部銷售計劃1300萬元,內部考核利潤計劃130萬元)

  3、重慶合智思創,銷售計劃總額30000萬元,其中:自營對外銷售計劃4000萬元,內部考核利潤600萬元(不含8%內部轉移利潤)

  4、合營業務,銷售計劃3000萬元,凈利潤500萬元。

  二、主要工作思路

  1、理順內部經營架構,清晰經營責任主體

  1)以市場訂單為導向,建立內部模擬市場經營主體,20xx年公司下轄海外事業部、國內事業部、重慶合智思創實業公司三個內部經營主體(利潤中心)本部工廠和供應鏈管理部二個成本控制中心。

  2)以年度經營目標和目標成本管理為核心,制訂內部轉移結算成本(考核價)價,實施“年度銷售、內部虛擬考核利潤和銷售回款”內部加工費收入、目標成本/目標費用支出“主要經營目標管理;實行內部訂單責任管理,建立經濟責任追究劃帳制度。

  2、改善經營管理工作方式 ,下移經營管理重心

  1)調整決策層工作重點,20xx年公司經營管理委員會成員的工作重點轉移到“新產品戰略規范和開發、市場策略研究分析、重點客戶開發及跟蹤、成本管理及績效評價考核、產銷計劃管理流程優化、經營風險管理 控制“六個方面。

  2)重點細化市場分析策劃、促銷支持、供應商開發基礎評估、物料品質成本控制,制程品質管理和產銷計劃銜接工作,扶植培養海外銷售、國內銷售、本部工廠、重慶合智思創和供應鏈管理部等二級經營管理團隊,構建內部日常經營管理工作職業化運作基礎。

  3)完善內控基礎管理框架,盡快制定并實施“銷售訂單及產銷計劃管理、存貨管理、費用管理、資金管理“基礎管理流程文件,完善日常營運工作流程管理、物流、資金流基礎管理,重點預防控制批量性質量風險和壞帳管理風險。

  3、調整營銷工作思路, 大膽布局穩鍵經營

  1)從公司戰略發展高度,實施企業經營管理工作適時轉型,20xx-2011年第一個5年是公司初創成長期,經營的核心戰略是“總成本領先:20xx-2016年是公司的快速發展期,我們必須以市場需求為導向,從產品(Product)價格Price、渠道Place、促銷Promotion四個方面,實施經營戰略從“總成本領先戰略”向“差異化經營戰略”轉型。

  2)產品(Product)策略,以品質性能可靠,外觀包裝美觀大方為目標,從外觀結構、包裝和性能差異化入手,抓好新產品和國內市場產品規劃,由技術開發部牽頭,協同海外事業部、國內事業部制訂并實施年度產品開發計劃,對新產品開發計劃實行項目化管理。針對內銷終端市場需爾特點,在現有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM產品基礎上,定型內銷自主品牌終端產品,高“紡錘型”產品銷售結構,提升高毛利產品銷售占比,形成“2:6:2”低、中、高“紡錘型”產品銷售結構,提升高毛利產品銷售占比。

  3)價格(Price)策略,深度關注配件型電子產品市場需求周期短、功能結構新和價格敏感度相對較低的特點,瞄準國內中高檔知名品牌,實施中等偏上的總體產品定價策略(國內市場定價要偏高/國外市場定價中等),同時考慮區域消費購買力的差異和不同銷售通路(渠道代理/賣場及消費電子連鎖/網銷)在價格策略上的細分,保持適度的區域/銷售通路的`產品及價格差異,努力實現“低檔保本、中檔跑量、高檔樹牌”的銷售戰略目標。

  4)渠道(Place)策略,一是基于海外OEM/ODM訂單式銷售特點,出口銷售點放在產品品質、交期保障和客戶結構的優化,確保海外出口的穩鍵增長;二是國內銷售渠道布局為超級賣場及專業消費電子連鎖(大客戶部)、傳統代理商渠道(渠道部)、網銷部和模塊配件銷售,以產品和價格為載體,實現大客戶“品牌扛價盈利”代理商“跑量盈利”和網銷的“推廣直銷盈利”模式的合理功能分工。

  5)促銷(Promotion)策略,堅持“差異化”經營戰略,策劃“產品、價格、渠道”組合促銷,整合銷售傳播,精耕細分市場,盡快落實內銷市場的“產品定型/包裝、區域核心代理商網絡”基礎布局,以品牌推廣、廣告促銷為手段,充分整合超級賣場 的“禮品贈送”搭售(國美/蘇寧合作方)資源,以維護代理商利益為出發點,制訂系統清晰的渠道代理“利益捆綁”銷售政策,按產品分類、以銷量和回款為核心,實施終端統一定價,推行對代理商“月返+季返+年度獎勵”的經銷商盈利模式。

經營工作計劃5

  我是從事銷售工作的,為了實現明年的計劃目標,結合公司和市場實際狀況,確定明年幾項工作重點:

  1)建立一支熟悉業務,比較穩定的銷售團隊。

  人才是企業最寶貴的資源,一切銷售業績都起源于有一個好的銷售人員。沒錯,先制定出銷售人員個人工作計劃并監督完成。建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們此刻的一個重點。在工作中建立一個和諧,具有殺傷力的銷售團隊應作為一項主要的工作來抓。

  2)完善銷售制度,建立一套明確系統的業務管理辦法。

  銷售管理是企業的老大難問題,銷售人員出差,見客戶處于放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性,對工作有較強的職責心,提高銷售人員的主人公意識。

  3)培養銷售人員發現問題,總結問題,不斷自我提高的習慣。

  培養銷售人員發現問題,總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質,在工作中能發現問題總結問題并能提出自己的看法和推薦,業務潛力提高到一個成熟業務員的檔次。

  4)市場分析。

  也就是根據我們所了解到的市場狀況,對我們公司產品的賣點,消費體,銷量等進行適當的.定位。

  5)銷售方式。

  就是找出適合我們公司產品銷售的模式和方法。

  6)銷售目標

  根據公司下達的銷售任務,把任務根據具體狀況分解到每月,每周,每日;以每月,每周,每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上,完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。

  7)客戶管理。

  就是對一開發的客戶如何進行服務和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進。

  總結:根據我以往的銷售過程中遇到的一些問題,約好的客戶突然改變行程,毀約,使計劃好的行程被打亂,不能完成出差的目的。造成時間,資金上的浪費。我期望領導能多注意這方面的工作!

  之前我從未從事過這方面的工作。不知這分計劃可否有用。還望領導給予指導!我堅信在自身的努力和公司的培訓以及在工作的磨練下自己在這方面必須會有所成就。

經營工作計劃6

  隨著社會的發展,競爭與挑戰逐漸成為企業生存與發展的主流,以需求為導向的市場經濟體制代替傳統的計劃經濟體制,以優勝劣汰為本質的競爭體制將代替平均主義,醫院要在未來的市場競爭中生存與發展,脫穎而出,成為品牌,建立醫院的`經營理念是必須考慮和實施的必要部分。

  一、各功能科室管理。

  1、項目內容:

  功能科室年要開展的項目內容,根據成本制定出相應價格(新設備購進后全面制定,原有設備價格xx月底前核定完成)

  2、人員編制:

  根據項目內容、工作量情況進行人員配置。(配合業務部門進行合理分科,xx月底前完成此項工作)

  3、科室制度:

  科室制度牌的制作以及巡邏制度的制定(需業務部門配合制定,xx月底前完成)

  4、工作流程:

  明確科室工作流程,使科室工作通暢有序(各業務部門制定,xx月底前完成)

  5、部門配合:

  細化各部門之間的配合,作好銜接工作(全年工作)

  6、資料統計:

  分析各科室工作情況,適時提出整合營銷(全年工作)

  7、績效考核:

  提高員工工作能力和積極性為宗旨制定(按以往業績進行分析后制定,xx月底前出臺,每三個月制定一次)

  二、醫生科室。

  1、分診制度:

  試行掛號制度,以平均分診為主,考慮醫生能力可適當控號(xx月試運行,系統起動起正式完成)

  2、報表制度:

  有醫生業績報表和日報表,及時分析(xx月試運行,系統起動起正式完成)

  3、接診技巧:

  根據報表數據與醫生溝通以及接診細節(全年工作)

  4、診療方案:

  包括開具檢查、手術、治療,進行整合營銷。(全年工作)

  5、醫患關系:

  協調醫患關系,提高醫生的信任度。(全年工作)

  三、院外營銷活動(全年工作)。

  1、營銷目的:

  指人氣炒作、技術炒作等等。

  2、營銷內容:

  包括優免、院內營銷等等。

  3、活動流程:

  制訂活動細節流程圖,發給相關部門,確保活動順暢。

  4、廣告投放:

  包括電視、報紙、院刊等投放。

  5、市場配合:

  市場投入管道以及相關配合。

  6、效果評估:

  通過數據,對院內活動的效果進行評估。

經營工作計劃7

  20xx年,在湖南高新創業投資集團的領導與支持下,湖南高新縱橫資產經營公司正式成立。20xx年,是夯實基礎的一年。這一年,公司構建起了完整的公司架構,明確了工作宗旨,完善了公司制度,規范了工作流程,吸納了新鮮血液,為進一步實現集財富管理和特色實體經營于一體的優秀資產管理公司的目標奠定了堅實的基礎。

  20xx年,則是我們揚帆起航的一年。公司將繼續圍繞“以項目運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一個中心,兩個基本點”的工作方針,加強項目的監管力度,提高公司的增值服務能力,確保國有資產保值增值,不斷提高資產經營規模,促使經濟效益和社會效益雙豐收。同時充分調動員工的積極性和參與性,培養員工分析能力,增強市場判斷力,在規范完整的.公司制度指導下又快又好的開展各項工作。

  一、 指導思想

  秉承集團“服務科技,發展高新,促進新型工業化”的企業宗旨,繼承集團“寬容兼容、誠實求誠、清新創新”的企業文化,結合本公司的具體實際情況,提出了“以項目運營為中心,完善公司管理,加強員工思想道德和專業能力建設”的“一個中心,兩個基本點”的工作方針。

  二、 工作目標

  一個中心:

  1、 一方面經營好集團公司劃撥到經營公司的股權資產,確保資產的保值增值;另一方面重點運營管理好公司旗下的債權資產,保障投資企業的健康發展。

  兩個基本點:

  2、 不斷健全公司各項規章制度,規范化管理,提高工作效率。

  3、 加強業務培訓,提高團隊工作能力和效力。

  其他:

  4、 完成集團公司交辦的其他任務。

  三、 具體工作

  截至到20xx年5月,公司已開展的工作主要集中在以下幾個方面:

  (一)以“項目運營”為中心,加強項目管理,實現資產增值

  創業投資在創業企業或項目中所占股份比例一般都小于30%,所沉淀的資產管理不同于一般的“資產管理”,目前,創業投資的資產管理在行業內還難以找到一個成熟可行模式。如何走出一條有特色、有價值、有錢途的資產經營之路一直是我們不斷追求的目標。目標是清晰的,而道路卻是曲折的。創業投資的資產管理其實是一個“潤物細無聲”的過程,是需要“慢工出細活”的過程,更需要我們經常與企業高管進行溝通協調,需要幫助企業高管在企業戰略、經營計劃、融資計劃、內部管理等方面提供增值服務,從而幫助企業實現更好的經濟效益和社會效益。企業發展了,效益上去了,我們的資產就增值了。

  在對集團授權經營的漢升機器、超氏信息、源科高新三個股權投資項目和瀏陽福星一個債券投資項目中,公司始終致力于通過構建完善高效的溝通協調機制,多渠道、多方式幫助企業進行戰略布局,以戰略投資者(而不是財務投資者)的角色,向企業提供增值服務。

  1、超氏信息增資擴股成功,股權資產增值2、24倍

  20xx年3月29日,在河西時代帝景大酒店,超氏與湖南高新縱橫資產經營有限公司、江蘇華控投資公司、江蘇為民投資合伙企業、長沙方誠投資合伙企業四家戰略投資機構簽訂戰略投資協議。作為啟動上市的第二年,此次戰略投資簽約儀式的成功舉辦,使超氏在融資道路上跨出了強而有力的一步,對超氏的擴張發展以及上市準備工作給予了一定的資金支持。同時,我公司有望在此次投資到位后收回500萬元債權及利息。

  我集團公司的政府背景以及行業信譽,在引導江蘇的戰略投資過程中發揮了重要作用,本次增資擴股價格為3、36元/股,與我公司的初始投資成本1、5元/股相比,股權資產增值2、24倍。

  2、漢升公司銷路拓寬,今年有望銷售4000多萬元

  漢升始終致力于產品研發與制造,這不可避免的造成了銷售環節的忽視,“銷售難”的問題也制約了漢升進一步的發展擴張。我們在該問題上與漢升進行深入溝通探討,共同尋求解決的途徑和辦法。20xx年3月,湖南漢才設備銷售有限公司成立,專門銷售“漢升HS系列”商業卷筒紙膠印機產品。這標志著漢升開始將資源投入銷售市場,在“研、產、銷”分離的發展戰略邁出了重要一步。未來,漢升計劃建立研究院,而這一切的措施都源于漢升研發、制造、銷售專業化分工協作的發展思路。

  此外,漢升公司產品進入了政府采購目錄,申請國家工信部項目扶持資金500萬元,目前已經完成項目答辯,今年有望銷售2臺設備,實現銷售收入4000多萬元。

經營工作計劃8

各部門:

  為實施企業品牌戰略,完善和提高公司的物業管理質量,創建荊州一流物業品牌,公司決定申報投資廣場大廈創建“20xx年度全國物業管理示范大廈”。達標創優是一項系統的、長期的工作,良好的組織、計劃和實施是達標創優工作的先決條件。為此,公司決定成立“投資廣場大廈創建全國物業管理示范大廈工作領導小組”(以下簡稱“創優工作領導小組”),全面組織,協調和實施創優工作。

  一、創優工作領導小組成員

  組長:陳總

  副組長:xx

  小組成員:xx

  二、創優工作領導小組成員負責組織和協調全體員工積極備戰,迎接省市、建設部達標檢查,全體成員按各自職能劃分分為以下五個責任小組:

  公關協調組責任人:xx負責創優工作中的公關和各方關系的協調工作。

  申報手續組責任人:xx負責聯系市房管局及有關部門辦理相關申報手續,負責整個創優工作的協調、指揮、監督、實施。

  資料整理組責任人:xx負責按創優要求整理迎檢資料

  物業整改組責任人:xx負責按整體工作進程安排物業自檢及根據自檢和專家檢查意見進行物業整改,以達到創優達標要求。

  接待服務組責任人:xx負責接待省、市、建設部及公司邀請的專家,做好后勤服務工作。

  三、領導小組各成員職能分工明細表

  為明確領導小組各成員的職能,做到權責明細,以便于更好的執行和實施公司的創優達標計劃,現將領導小組各成員具體職能明確如下:

  陳總負責領導全面掌控創優達標工作,并具體負責公關協調組。

  xx協助陳總協調各職能小組工作,并具體負責申報手續組。

  xx負責做好公司行政、采購、人事配合工作,并具體負責資料整理組。

  xx負責接待服務組,做好接待服務工作。

  xx負責創優工作中的資金預算及資金安排,以及涉及財務方面的自檢與整改完善,協助進行財務部資料整理。

  xx負責加強大廈日常管理,提升服務水平,安排自檢與整改工作的實施,并協助進行基礎管理,物業服務、客戶服務等資料的整理。

  xx負責協助陳總做好創優工作的公關協調工作。

  xx負責做好達標要求的基礎管理,房屋管理、設備設施管理方面的自檢與整改完善及進行協助進行分部資料整理。

  xx負責做好達標要求的綠化、環衛方面的.自檢與整改完善及協助進行分部資料整理。

  xx負責做好達標要求的保安、車輛與交通秩序方面的自檢與整改完善及協助進行分部資料整理。

  xx負責做好達標要求的消防方面的自檢與整改完善及協助進行分部資料整理。

  xx負責協助羅經理做好接待工作中的餐飲服務。

  xx負責協助羅經理做好接待工作中的房務服務。

  xx負責協助夏經理做好財務方面的工作。

  xx負責創優工作中涉及電腦與計算機相關方面的自檢與整改完善及協助進行分部資料整理。

  以上小組成員請務必按照公司創優達標實施安排做好自已職責范圍內的事項。

  四、創優工作總體實施計劃

  公司已在3月份開始啟動創優工作,現已完成考察學習及分工安排方面的工作,按照創優達標工作要求,現擬訂后續實施計劃如下:

  6月份完成創優工作領導小組及各職責組的建立,并全面開展創優工作。

  7月份完成首次公司內部全面自檢及資料整理框架工作,并安排邀請同行業專家做一次全面指導。

  8月份完成前期整改工作,進行第二次全面自檢工作,資料整理工作初稿完成,并安排邀請市級專家進行一次全面指導。

  9月份完成前期整改工作,進行第三次全面自檢工作,資料整理工作完成,通過市級專家審核,并對前期創優工作進行一次總結。

  10月份完成階段整改工作,迎接省級專家的檢查,針對檢查中的問題做好整改。

  11月份全面迎接建設部創優檢查,爭取一次通過創優達標。

  五、創優工作制度

  1、例會制度:6—8月間,每月召開一次工作例會

  9—10月間,每半月召開一次工作例會

  此后,組長根據情況不定期召開專題會議或工作例會解決具體問題,例會旨在布置創優工作任務,并總結上一階段工作發現問題,尋求解決問題答案,安排本期工作,檢查計劃的落實情況。

  2、建立創優工作記錄及會議記錄制度:每位組員要做好工作記錄及會議記錄,旨在掌握進程狀況,保證創優工作順利進行,創優工作近尾聲,迎檢關工作記錄及會議記錄將回收歸檔,做為創優工作資料。

經營工作計劃9

  一、餐飲部經營目標

  餐飲部全年預計實現銷售900萬元,與同期相比中餐廳預計實現銷售600萬元與同期相比西餐聽預計實現銷售320萬元與同期相比

  二、經營調整方面

  1、西餐廳菜品調整方面

  充分發揮西餐廚師長的特長,主要從二個方面:

  1)小朋友為出發點,烤肉為主披薩、漢堡、及雞排、雞腿、雞翅等配備西式餐點。

  2)中青年女士(學生)為出發點加上大連地域,以海鮮為主,青菜、肉菜加上麻辣燙等為輔,讓來店客人感覺有格式的選擇,形成一種西式、海鮮及配備中式菜肴的多選擇行餐廳,從而提升西餐廳的知名度。前期以保本經營略帶盈利的原則(為期四個月),從而拉動人氣至此提升知名度后調整價格提高利潤。經營狀況允許調整西餐廳環境,更換桌椅營造高雅氛圍來吸引中高端客群。

  2、中餐廳菜品調整方面

  1)調整中餐廳菜品的展示區,讓客人感覺有選擇的余地。

  2)加快菜品的更新,主要從兩個層面進行一是廚師長帶頭進行自發研制菜品,二是走出去多學多看,從而不斷變換讓客人每次來都有新感覺。

  3)廚師長要有主打菜品,是別人做不了的味道且廚師長親力親為。

  3、營銷方面

  西餐廳:

  1)網絡、微博、網頁及宣傳頁,營銷人員和全體員工的大力宣傳,led屏與西餐側身靠主道玻璃用圖片形式加以輔助,形成一種宣傳氣勢來拉動西餐廳的知名度。

  2)活動方面:周一至周四主要針對成人、周五至周日主要針對小朋友的`營銷方案。

  中餐廳:配合營銷做好客人維護

  (1)完善客戶檔案,從服務中了解客人的喜好,嗜好及偏好

  (2)對重要客戶的餐單及大單客戶的餐單進行備份,當客人下次光臨時適當提醒是否需要換樣。

  3)安裝來電顯示電話,并把客戶檔案輸入電腦,當客人來訂餐電話時能直接稱呼:姓氏或職務從而傳遞給客人一種受重視的感覺。

  4)在大堂及餐廳下電梯入口各設立幾個清晰的監控探頭,以邊剪輯客人頭像對員工以常識形式進行培訓,當客人進入酒店從大堂到餐廳都能成呼出姓氏或職務,熱情主動的接待讓客人有家的感覺,且有被重視的感覺

  三、餐廳管理方面

  1)建立餐飲主管崗位流程,領班崗位流程。

  2)建立餐飲衛生檢查制度,主管、領班每天檢查,經理不定時抽查。

  3)加強餐飲團隊建設,主要由我牽頭帶領主管領班,做好員工思想工作,通過培訓提高員工自身素質,業務技能,主動熱情真正做到餐飲無大事,事事有人管。

  4)建立開餐公式,接待公式和收檔公式。

  5)員工培訓方面

  1、六大技能的扎實功底。

  2、加強服務細節,主動熱情。

  3、語言方面親情化服務。

  4、察言觀色方面,避免讓客人煩感。

  6)員工服務方面做到三輕:走路輕、說話輕、服務輕。三種軟服務:微笑服務、語言服務、站立服務。四準:點菜準、落單準、上菜驗單準、結賬準。五隨手:隨手關燈、隨手關門、隨手關水龍頭、隨手沖側、隨手將物品歸位。7)紀律方面:為方便管理酒店沒有監控死角,切實利用好監控設備,每星期進行剪輯且組織員工進行學習,讓員工覺監控不但能保證酒店及客人的財產安全,還是一個管理者,從而增強員工的自律性。建議前期過度(一個月為期限)不罰款,進行說服教育,過度期后同樣的問題發生兩次或兩次以上進行罰款處理,這樣既不脫離人性化,又起到了管理的目的。

  四、節能降耗方面及成本控制

  1、低值易耗品,調整餐飲宴會用紙及包房用紙,禁止員工使用酒店用品(除酒店提供外)

  2、讓員工養成節水、節電、節約低值易耗品并形成統計表等。

  3、原材料采購方面,調整進貨渠道多選擇一些一級批發市場進行采購避免了二次加價,在同等價位情況下選購的菜品食品一定要保證質量。例如:海鮮方面,長興、隆盛及黑嘴等批發市場,菜品方面例如早市、大菜市等。如果實行能夠大幅度降低成本增強競爭力。

  以上為餐飲部工作開展計劃,計劃的開展離不開喬總、趙總、營銷企劃部及酒店各部門的支持與協作分不開,都說新的一年,新的開始而開年至關重要,1—4月份是酒店餐飲的淡季,但卻是研究酒店發展規劃及經營方針的有利時機,前期的準備是為后期的經營做鋪墊,5—10月上旬是餐飲的旺季,利用旺季全力以赴,要用高標準、嚴要求、主動熱情的服務來提升客人的滿意度從而穩定客源。餐飲部經理林功臣協同餐飲部全體員工將以飽滿的熱情迎接八方來客。

經營工作計劃10

  1。 目的和范圍

  為了使本項目成本管理規范化、程序化,切實為業主把好資金使用關,用好資金,根據我公司對造價管理的管理標準并結合本項目的特點制定本計劃。本計劃適用于本項目管理服務各階段的成本管理,并根據工程實際進展狀況作出及時調整。

  2。 職責

  2。3。 項目經理

  2。3。1。 項目經理對項目管理各階段的成本管理負全面責任。

  2。3。2。 負責與業主溝通, 細化合同關于成本管理工作的內容和范圍,明確項目管理部、業主、造價咨詢單位、監理單位造價管理的職責分工、工作流程和審批權限。建立項目成本管理制度。

  2。3。3。 負責審批項目部出手的有關工程成本管理方面的重要文件、憑證等。

  2。4。 項目合同造價管理組

  2。4。1。 負責編制成本管理工作計劃,成本管理工作制度和項目成本管理工作流程。

  2。4。2。 負責編制項目投資估算、項目投資目標分解、年度資金使用計劃。進行成本分析和投資風險因素分析,制定控制措施。

  2。4。3。 審核初步設計概算,進行設計階段成本控制。

  2。4。4。 審核造價咨詢單位提供的工作計劃和工程量清單等成本管理成果文件。

  2。4。5。 協助業主組織或參與招標、采購階段的詢價、比選和商務談判,進行招標、采購階段的成本控制。

  2。4。6。 負責施工階段工程變更、工程進度款支付、索賠費用的控制和管理。

  2。4。7。 負責組織和審核工程結算。

  3。 階段性項目成本管理計劃

  3。1 土地審批階段

  針對獲得土地使用權方面搜集相關信息,對于土地獲得所需要的相關文件涉及到的費用建立價格信息臺賬,做到每筆費用有據可依。

  3。2 建設工程的立項階段

  1) 充分利用各種社會資源簡化項目立項程序,加快項目立項進度,從而降低因工程延期造成項目成本的增加。

  2) 確保項目立項審批所需文件的質量,盡量防止文件的第二次修改,降低過程成本,為項目后期工作打好良好的基礎。

  3。3 設計階段

  3。3。1 設計階段的目標及內容

  1) 通過設計招標(含方案競賽),協助業主選擇高水平的設計單位和項目設計隊伍,在規定的設計進度和投資限額內,完成符合業主和合同要求的高質量的工程設計。根據有關統計資料表明,計費用一般只相當于建設工程全部壽命費用的1%以下,但是這少于1%的費用對施工項目造價的影響度達到75%以上,由此,可見設計階段的成本管理對整個項目資金使用合理性有重要作用,對設計階段的成本管理顯得尤為重要。

  2) 在保證項目投資管理目標即批復的初步設計概算的前提下,最大限度地滿足建設單位的要求,把有限的資金用到最需要的實體項目上。

  3) 編制設計階段管理工作計劃,協助建設單位編制設計任務書、組織評選設計方案,招標選擇設計單位。

  4) 編寫設計階段技術、經濟分析報告,經項目經理批準后提交業主。

  3。3。2 方案設計的成本管理

  方案階段項目部協助業主作好多方案技術經濟比較,提高投資估算精度,作好投資估算。采用設計招標形式選擇最合理的設計方案,促使設計單位采用先進技術,降低工程成本。

  3。3。3 初步設計的成本管理

  1) 項目設計任務書和初步設計方案應在充分考慮業主定位和投資目標的基礎

  上,項目部工程技術人員和造價工程師必須密切配合,進一步進行技術和經濟分析比較,協助業主選擇相對經濟、合理、適用的設計方案。

  2) 項目部編寫設計階段技術、經濟分析報告,經項目經理批準后提交業主。

  3。3。4 施工圖設計的成本管理

  1) 要求設計人員按照批準的總概算控制總體工程設計,各專業在保證達到設計

  任務書各項要求的前提下,按分配的'投資額控制各自的設計,在滿足設計任務書和相關標準的前提下,采用合理的工藝技術,材料設備和合理的結構形式,使其設計造價接近投資限額或更少。

  2) 審核工程設計概算。初步設計概算一般采用對比分析法、查詢法和詳細審查

  法等方式進行審查,項目部應結合設計圖紙審查進行設計概算審查。主要審查內容包括:

  ? 設計概算的編制依據、編制方法、編制深度

  ? 設計概算的項目、規模、建設標準、配套工程投資

  ? 分析采用的定額水平與合理性

  ? 調查分析人工、材料、資源供應等基礎價格的合理性,施工方法和施工機械

  設備是否符合施工規劃的要求,取費標準是否合理

  ? 工程設備規格、數量與配置是否符合工藝設計要求,價格是否真實

  ? 單價分析的組成與計算程序、方法是否符合現行規定

  ? 概算項目的編制內容、編制水平、靜態投資、分年投資

  ? 技術經濟指標水平

  ? 檢查經濟效益分析

  3) 編制技術經濟審核報告,經項目經理批準提交業主和設計單位。對不合理技

  術方案和設計概算,要求設計單位修改設計圖紙,調整設計概算。

  3。4 招投標階段

  根據招標采購工作計劃對擬采用招標方式招標的項目,項目部應審核招標代理機構或造價咨詢機構提供的工程量清單,審核結果提交業主和招標代理機構或造價咨詢機構。招標代理機構或造價咨詢機構對偏差部分進行修正后,方可進行招標。

  3。4。1 招標階段成本管理的目標

  通過招標的方式,在工程、貨物、服務的采購中選擇性價比較高的供應單位,做好在招標階段的成本管理。

  3。4。2 設計招標的成本管理

  嚴格按照業主的要求,同時兼顧對項目總投資的控制。在設計招標階段協助業主選擇最優設計方案及最優的設計單位,以確保設計進度、質量、成本得到有

  效控制,不影響整體工程的進度。

  3。4。3 施工招標的成本管理

  準確把握設計圖紙,通過對建設項目的具體情況分析和投標單位的資格預審,編制招標文件,確定工程標底;通過評標、定標,選擇中標單位,并確定承包合同價。合理地確定工程標底是施工招標階段工程成本控制的一種重要方法,工程標底的確定往往因設計圖不全,材料的變更,或因市場價的不斷變化,難于有一個準確的數值。

  3。4。4 監理招標的成本管理

  通過招標選定有資質的工程監理單位,明確監理單位在工程中的工作范圍。

  3。4。5 主要材料設備招標的成本管理

  根據招標采購計劃對直接采購的項目,項目部應組織招標代理機構或造價咨詢單位、項目管理部、監理單位進行詢價,編寫詢價報告。

  嚴格控制材料等可變價格。對工程造價影響大,價格和質量較難把握的主要材料和大型設備應單獨招標。主要材料和大型設備的供應控制主要是價格和質量方面,應深入市場調查,然后定下主要材料和大型設備的技術指標及其質量,價格檔次,由投標單位按要求自行報價,形成投標價格,簽定合同時就形成了固定單價合同,防止施工單位以次充好,對其供應的材料應嚴格檢查。

  3。5 施工階段

  3。5。1 施工階段成本管理的目標

  1) 使項目要求的質量、工期、費用所進行的全過程、全方位的規劃、組織、控制與協調。

  2) 縮短工期、提高質量和降低造價。

  3。5。2 投資人或項目管理者在工程施工階段對項目的管理是為使項目要求的質量、工期、費用所進行的全過程、全方位的規劃、組織、控制與協調。

  ? 根據項目合同和項目約定的工程進度款申請和審批程序進行工程計量和工程款支付審批。

  ? 根據合同和項目約定的工程變更費用申請和審批程序,審批工程變更費用和支付申請。

  ? 工程投資控制。項目部應建立工程進度款支付和工程變更費用及其它費用支

  付臺帳,并定期進行分析比較,編制項目造價分析報告,經項目經理批準后提交業主。

  ? 費用索賠管理。項目部應根據合同和項目約定的索賠報審程序,與項目部工程技術管理人員配合,進行索賠處理和審批。

  3。5。3 在組織措施上,督促承包商在保證質量和進度的前提下盡可能采取先進技術,以降低工程成本,制定先進的、經濟合理的施工方案,以達到縮短工期、提高質量和降低成本的目的。

  3。5。4 加強材料、設備的采購和管理。材料費是構成工程施工過程中成本的主要內容,一般材料費占工程總成本的60%~70%。

  3。6 竣工驗收階段

  3。6。1 竣工驗收階段的成本管理目標

  1) 避免承包商在結算過程中,虛報工程量和高套定額基價等以獲取高額利潤的行為。

  2) 審核竣工內容是否符合合同要求、驗收是否合格,審核結算方法、計價方法、優惠條款是否符合合同;按竣工圖審核工程量,在審核中,應根據竣工圖、設計變更、現場簽證等,按照國家規定的工程量計算規則逐項核對;嚴格執行計價依據與計價方法;嚴格審查設計變更簽證;檢查取費標準,是否按照國家及北京市相關計取。

  3。6。1 從項目的的各個環節人手,找出控制要點,突出重點管理,實施建設過程嚴格監控,這樣以來,就可以將建設工程總造價控制在預計或理想的范圍內。

  3。6。2 工程項目或工作單元竣工后,項目部應按合同和項目約定的工程竣工結算程序,及時組織施工單位、監理單位進行工程結算,審查施工單位報送并經監理單位審核的竣工結算報表,進行竣工結算。

  3。6。3 協助業主與承包單位進行工程結算談判。

  3。6。4 協助業主報送審計部門進行工程審計。

  4。 項目部投資控制總結及資料歸檔

  4。1 項目竣工結算完成后,項目部應組織投資控制分析總結,按照項目分解結構,編制項目各時間段投資分析對照表,包括目標值、調整值、實際結算值的對照及該工程分類指標分析、含鋼量、砼含量指標等。經項目部校核,項目經理批準后。

經營工作計劃11

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的`指導思想編制而成,具體內容如下:

  一、生產經營計劃(草案)

  (一)外銷氣量:181500萬立方米。

  (二)營業收入:198070萬元。

  其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

  (三)總成本費用:159948萬元。

  其中:1、原材料:121150萬元;

  2、輸氣成本:26771萬元;

  3、其他業務成本:754萬元;

  4、管理費用:6017萬元;

  5、財務費用:3831萬元;

  6、銷售費用:320萬元;

  7、營業稅金及附加:1105萬元。

  (四)投資收益:447萬元。

  (五)利潤總額:38569萬元。

  (六)稅后利潤:32784萬元。

  (七)大(維)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:

  (1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

  (2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

  2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批準后實施。

  3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

  (八)主要技術經濟指標:

  1、輸差±2%;

  2、設備完好率≥98%;

  3、泄漏率<3‰;

  4、設備保養對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實現安全生產無重大責任事故;

  7、主干線斷氣時間≤36小時/次。

  二、固定資產投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:

  (一)續建項目

  1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

  截止20xx本文來源:文秘公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程,計劃投資1300萬元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

  20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

  3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

  截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

  7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作,并于年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

  8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

  截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800余用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。

  10、視頻監控項目(工程投資538萬元)

  截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。

  11、西安調度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

  20xx年計劃安排:完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。

  (二)新建項目

  1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程(工程投資40117萬元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

  該項目已獲省發改委核準。20xx年計劃安排:完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核準報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬元。

  6、天宏硅業供氣項目(工程估算投資950萬元)

  截止20xx年底已完成可研及核準手續上報,開始工程設計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

  截止20xx年底已完成可研,并將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

  (三)前期項目

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資500萬元。

  4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及項目核準,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

  20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議

經營工作計劃12

  作為X集團樹立對外形象的窗口,調整產業結構的紐帶,優化資產配置的載體,賓館業逐漸成為集團新的經濟增長點和重點發展的產業,并以此為基礎,帶動集團房地產業的發展。X年,集團現有的X賓館和X賓館經過經營調整和裝修改造,現都已逐步步入正常經營的軌道,為了使兩個賓館在X年有更好的經營效益和更高的管理和服務水平,充分調動全體員工的積極性和創造性,現提出X年兩個賓館的經營管理思路:

  一、X賓館

  1、結合X賓館業競爭激烈的現狀,大力推進產品創新、服務創新和管理創新,以創新保效益,以創新促發展。避免和其他賓館的同質化,以差異化穩定老客戶,以差異化拓展新客源。

  2、產品創新方面:在部分客房適當添置床尾墊和抱枕,更換部分客房沙發面料,提高客房的豪華度和舒適度;適時推出特色房,如商務房、休閑房、女士房等,以特色化滿足不同客人的需求。同時,對客房產品原有損壞、破舊、霉變等的設施進行翻新改造或更換,對靠娛樂城的部分隔音效果差的客房窗戶進行更換,對客房供應的酒水、小食品、保健品等進行合理調整,滿足客人所需。

  3、服務創新方面:在維持原有政務接待規范的基礎上,進一步細化和完善政務接待程序,使政務接待成為X賓館區別于其他賓館的亮點;前臺接待引入“導住”方式,前廳管理人員或前臺接待人員在總臺外為客人介紹賓館產品,以拉近和客人的距離;接待和退房辦理程序的簡化,試行對常客和長住客免查房和先入房制度,讓客人在總臺停留的時間盡量縮短;要求客房服務員細心觀察入住客人的.習慣,完善客史檔案,針對性為客人服務,特別是常客和長住客,倡導個性化服務;進一步增加客房服務細致度,強化夜床服務、免費擦鞋服務、vip服務以及保障客房用品的質量等,提高客房服務的附加值。

  4、管理創新方面:推行目標考核制度,在保持X年所提折舊、無形資產和開業前裝修費攤銷、低值易耗品(開業前所有)攤銷不變的情況下,實現利潤10萬元,超額完成任務按一定比例分成,具體以目標考核協議為準;對總臺人員和營銷人員按客房銷售量比例計發工資;將目標考核各項指標分解到部門,細化到每個崗位,做到人人肩上有指標,嚴格考核,節約獎勵,超支扣罰。

  5、大力實施節約工程,對部分影響能源消耗的設施進行一次性投入,比如將會議室空調改為自動溫控式的,將所有照明光源改為節能型的,將空調鍋爐改為變頻器控制等,以節約成本,實現長期效益;同時強化員工的節約意識,讓員工隨時繃緊節約這根弦。

  6、切實轉變觀念,增強為外租部分(餐飲和娛樂城)服務的意識,同時加強對外租部分的監督管理,使賓館經營形成一個整體。

  二、X賓館

  1、考慮其開業不久,部分設施尚處于完善和磨合過程中,X年,主要以完善配套功能,規范管理,提升服務,樹立品牌為工作重點。

  2、在條件成熟時,盡量將餐飲區域外包經營,同時尋求合作伙伴,推進娛樂區域的建設啟動。

  3、全年力爭完成營業收入500萬元(含餐飲和客房收入),并對除折舊、財務費用、固定資產投入及基礎設施建設投入以外的經營毛利率進行考核,具體以目標考核辦法為準。

  4、對基建改造工程的質量和進度進行考核。

經營工作計劃13

  一、目標

  全面完成收入任務目標與市場份額提升目標,確保實現雙80指標。

  年末寬帶競爭3萬戶,FTTH占比達到80%,寬帶累計凈增份額55%以上,寬帶收入保有率達到96%以上。移動份額突破15%生死線,凈增份額三分天天有其一,新增份額突破30%,流失份額控制在15%以內,4G出帳占比年末超越80%;移動銷售移動日均銷量沖刺700,其中融合銷售占比不低于30%。存量收入保有85%以上,流量收入達到11963萬元,占收比25.38%,戶均流量達到1910M。

  二、總體思路

  (一)主要工作

  1.貫穿2條主線:收入份額、市場份額。

  2.凸顯2個品牌:天翼寬帶100M,天翼4G+100M。

  3.堅持3個導向:寬帶依托光網改造,保持“全業務差異化優勢”,主流套餐堅持“全業務”和“雙4G”導向;移動全面導向4G,中高端用戶聚焦樂享4G系列合約,低端入門用戶以4G飛young套餐19元為主流銷售品;流量堅持源頭輔導、流量產品的推廣及流量規模的提升。

  4.做好1個支撐:網格倒三角體系支撐。

  (二)工作措施

  1.移動發展:一是重點加強新售4G終端老用戶4G匹配率提升導向通報和考核,從終端銷售環節上引導用戶換4G。加快老用戶換4G進程,協同存流量中心進一步細化目標客戶,不同場景采取不同的營銷方法重點提升。二是數據處理集中化,盡最大可能減少各經營單位的報送量,便于其將更多的精力用于銷售工作;三是問管理要效益,徹底清查過度優惠、重復優惠等導致收入跑、冒、滴、漏及移動出帳、有效等關鍵指標不能快速提升各類運營風險。

  2.光網能力提升。前后聯動,突破農村網格,加快全光網建設,實現全光網格90%改造目標。一是攻堅克難,清單管理,逐個突破TOP網格。市場經營部牽頭,網絡建設部配合,采用清單管理方式,列出TOP攻堅基礎網格,制定計劃,倒排時間,逐個攻克,全力加快城市難點網格光網建設與農村光網整村推進;二是加大民資引入,支撐全光網建設。對民資引入各流程進行梳理,對民資引入各項內容進行再培訓,按月召開民資引入招商會,定點召開民資引入現場會,全面啟動農村及城市民資引入,加快全光網建設。

  3.寬帶發展。掛圖作戰,整區遷轉,新裝與遷轉并重,全面推進光網營銷。一是強化目標導向,要求三級網格以支局為單位開展H用戶發展認購;二是緊跟光改網格開展掛圖作戰,新裝與遷轉并重,全市范圍內集中開展光網營銷宣傳活動,市公司按周對光網小區推進情況進行跟蹤、通報;三是整村推進,促進農村區域光網用戶的發展;四是加快寬帶電視套餐的發展,迅速提升寬帶市場份額。

  4.流量經營。全面導向4G流量經營,建立流量經營評價體系以“集約化運營,正向激勵”為手段,開展多元化、多方位的經營活動,如“升4G送10G省內流量”、“升值換卡”、“輔導員微信群紅包大派送”等活動,提升戶均流量及ARPU值。

  5.存量經營。加強客戶維系工作,提升客戶感知,有效控制客戶離網率,促進客戶保有。做好中高端用戶拆機通報,對拆機用戶,未通知屬地維系經理進行挽留的單位、部室加強考核工作,避免再次發生;做好欠費回收以及降級用戶的激活工作,有效的提升5星、4+3星用戶保有率;積極承接好省市公司所下達工作,做好存量經營保有工作,加強維系人員延伸培訓,提高維系經理整體素質和應變能力;關注合約到期續約成本版指標,目標提升至20%。

  6.農村市場:持續加強農村市場的光網整村推進與移動規模發展。以光網改造為契機,以寬帶電視為差異化手段,以融合發展為目標,實現農村市場的光網、4G同步規模發展,支撐公司整體經營發展工作。

  7.渠道運營:重點鎖定商圈店、社區店開展渠道建設,有效帶動移動、寬帶規模發展;在渠道運營方面:一是持續做好廠商渠道合作、電視渠道合作相關工作,利用助銷員及開放渠道相關政策搶卡槽;二是做好自營廳及專營店等精品渠道管理,打造標桿,帶動銷量提升;三是緊抓各類新機上市契機,通過終端訂貨會等做好終端上柜、宣傳等工作,終端引領帶動銷量提升,力爭完成年初下達的銷售任務目標。

  持續加強電子渠道的接應與推廣,提升歡go的普及率與活躍率。策劃延安電信微信公眾號活動,加強線上宣傳,提升線上業務辦理量,逐步擴大電渠的.影響與效果。

  8.客戶服務:以客戶為中心,通過服務風險防控、觸點服務感知提升、強化基礎服務管控、推廣互聯網服務手段工作等措施,提升客戶滿意度,助力公司經營發展;以互聯網思維引領,持續抓好服務基本面,積極做好三項服務工作即集約投訴處理、即時滿意度測評、加強營業服務手段。

  9.政企行業。一是繼續做好行業市場的規模發展工作,通過行業應用、信息化差異優勢引領業務規模發展;二是加強存量經營工作,改善用戶及收入效果;三是持續加強校園市場的攔截營銷、開學營銷及開學后的持續營銷推廣,逐步擴大規模,穩步增長;四是加強ICT2.0的拓展,下班年實現ICT2.0項目的大突破。

  10.劃小承包。一是繼續穩步執行支局月度收入確認工作,夯實承包基礎;二是加強數據網格的管理和審批,杜絕數據隨意變化,引起收入無理由異常波動;三是加強對支局數據的分析、指導與支撐,對落后的支局重點進行幫扶、指導和提升;四是加強倒三角支撐服務工作,按要求完成制度、流程等優化完善工作。

  11.加強業務管理。加強各項業務管理工作,加強稽核通報及分析,加大違規、差錯的考核,加強用戶分析,杜絕收入跑冒滴漏。通過業務管理規范操作、理順流程、防范漏洞、保障發展,實現增量增收。

  20xx年上半年市場經營盡管取得了一些成效,如移動規模發展及渠道運營能力都顯著提升;但是光網建設及光網寬帶發展緩慢,移動4G發展滯后、寬帶保有差等問題依然突出。下半年市場部將正視困難,認真分析現狀,積極規劃市場、拓展市場,緊盯各項任務目標,加強管理,力爭年底圓滿完成各項經營工作目標。

經營工作計劃14

  現今階段,酒店業競爭日益激烈,消費者也變的越來越成熟,這就對我們飯店經營提出了更高的要求。在20xx年來臨之際,我計劃對我們臥龍山莊經營管理作出一系列的調整,吸引消費者到我們店消費,提高我店經營效益。

  一、市場環境分析

  我店經營中存在的問題:

  1、目標顧客群定位不太準確,過于狹窄。主要特征是等顧客上門,依靠政府部門為主顧客群,缺乏開展民間消費群體。沒有充分體現出本店的特色,另外部分酒店服務質量還存在一定問題,影響了消費者到酒店消費的信心。去年的經營狀況不佳,我們應當反思,目標市場定位。應當充分挖掘自身的優越性,拓寬市場,建立完善的管理體制,人員配置要嚴格篩選。建立經營銷售中心。合理鞏固已現有企業單位消費體,進行改關拉籠。完善其消費者檔案。而我店是以經營山貨及本地菜系為主,我們店的硬件設施本地區最好,因此要分檔接收各層次的`消費

  2、宣傳力度不夠,沒能讓神木消費群體了解我山莊,也沒能在神木地區充分宣傳。建議用投入較少的資金進行企業文化宣傳或企業人脈的宣傳,其次要求對外圍主干道設立廣告牌。

  3、山莊優勢分析:仿古建筑,硬件齊全,宴會面積擴展,可接多等次宴會,以陜北風味為主,老板關系網密集。

  二、市場擴展定位

  1,以群體消費為主張,以多種宴會為發展

  2,以餐飲主場帶動棋牌,以棋牌做餌誘至餐飲

  3,以人際口碑為發展主題,以軟體硬件力求特殊優質化

  三,內部整頓六大塊

  1,建立完善管理體制,

  2,設立經營銷售部,

  3,塑造有影響力企業文化,

  4,對員工進行正規化管理與培訓,

  5,改進后勤(如宿舍,水電,維修等)

  6, 成本降低的力度(如,盤庫,清庫,設施設備日常維護,等)

  四、市場營銷總策略

  “百姓的高檔消費對象”,擴大百姓市場的收容爭取。我們在文化上進行定位,力爭婚宴、壽宴、謝師宴及節日宣傳上炒作,以引起“轟動”。對于每年節日待全面拓展。

經營工作計劃15

  波及全球的金融危機已對我國經濟產生顯著的影響,為了更好地化解經濟下滑可能造成的負面影響,根據中國化工集團公司《關于開展“大干一百天,實現開門紅”銷售競賽的通知》要求,結合我院具體經營工作情況,制定院XX年營銷工作促進目標如下。

  一、 高度重視,加強宣傳,提供組織保障

  (1)實行“一把手”負責制,加強各部門營銷力量

  各級領導,特別是“一把手”要切實負責,主抓營銷工作;把新簽合同標的額作為績效考核因素;保證營銷力量充足,必要時可抽調或臨時抽調人員加強營銷力量。

  各級領導是主要責任人,科技經營部為牽頭組織與協調部門。

  (2)加大宣傳力度,營造高度重視和加強營銷的工作氛圍

  黨委、院訊、網站、工會、共青團、離退辦和各級領導都要加強營銷宣傳和動員,讓全體職工高度重視營銷工作。緊密關注我院技術和產品市場,及時為院提供營銷信息,力爭贏得更多的合同。

  (3)落實營銷人員獎勵制度

  只要簽定了營銷合同,在職人員按院相關政策予以獎勵,非在職人員依據對合同的貢獻大小予以獎勵。院鼓勵各部門在制度允許的情況下制定部門獎勵營銷人員的政策。在職稱評定過程中應給予營銷人員與技術研發人員同等的.待遇,將營銷業績作為評定的重要條件。

  二、明確目標,落實責任,提出促進措施

  (1)各部門應明確促進目標,保障經營促進早見成效

  各部門要根據年度經濟指標(考慮增長因素),合理制定好指標完成計劃和營銷促進工作計劃,將營銷工作安排的重心前移,全力爭取上半年即可完成50%~60%的經濟計劃,為完成全年計劃開好頭,打好底。

  (2)分解經營計劃,落實責任到人

  為保證指標完成,各部門務必要將經營計劃詳細分解,將指標落實到組(或人),明確獎懲措施。重大項目要明確院、部門、工作人員三級負責人,保證信息通暢,多層次跟蹤,直到簽訂合同。

  (3)因地制宜地提出本部門的經營促進政策和措施

  各部門要積極開動腦筋,通過調整政策和加強服務等措施努力搶客戶、搶市場。主要通過加強服務鞏固老客戶;通過優惠的銷售政策,爭取新客戶;但在合同標的確定前,必須認真加強成本綜合測算。

  三、開辟渠道,創新銷售,確保銷量增長

  (1)高度重視集團內市場,發揮協同效應

  集團公司、總公司的項目必須緊緊盯住,積極爭取。各相關部門要統一思想,全面跟上;利用好集團要求提高協同的政策;與工程公司應加強戰略合作,實現共同發展。

  (2)盡力爭取國家和地方的科技創新支持經費

  找準重點,全力準備,多方動員,盡力爭取國家部委和各地方的科技支持經費。落實幾個重點項目,安排專人做好工作。如科研院所技術開發專項、軍品研保項目、國家重點新產品、江蘇創新基金和天津創新基金等項目。

  (3)全力推進輪胎和制品軍品配套

  加快項目驗收及與軍方相關部門的接洽,努力促進越野胎的軍品配套。制品生產也要加強與配套單位的聯絡,努力擴大配套數量和配套范圍,提高配套量。

  (4)努力促成與大企業集團的穩定合作

  合成膠所要加強與中石化及其下屬企業的合作,爭取多立項,必要時,可以聯合院其他部門共同完成,適用引進項目辦法。材料研究要全力爭取與中海油形成相對穩定的合作關系。輪胎事業部也應主動聯系跨國企業,尋找合作機會。

  (5)加強涉外合作與開拓海外市場

  輪胎和機電要在努力把現有涉外項目完成好的基礎上,努力爭取新的涉外合作項目,包括嘗試將巨胎設備和技術推向國外。

  (6)在保證利潤率前提下,開展制品定牌加工貿易

  制品可以在條件允許的情況下,選準產品,適當開展橡膠制品的定牌加工貿易,但要注意,一是保證貿易利潤率,二是與我院現有產品形成差異化。

  (7)加強與橡膠輪胎及汽車企業的合作,提高檢測量

  檢測中心要努力推廣代理企業內檢業務,同時研究汽車輪胎商務認證系統檢測方案并積極與汽車企業溝通,形成充足穩定的檢測任務來源。

  (8)全力穩住老客戶,爭取外資新客戶

  利用優惠政策或服務穩住老廣告客戶,減少廣告訂單合同的下降;積極利用各種渠道,爭取外資廣告客戶,力爭實現增長。

  四、全員動員,積極參與,把營銷促進活動作為全年工作重要環節

  所有崗位人員都應增強危機感,提高營銷意識。立足本崗位,在工作中有意識地加強營銷,為院總體營銷服務。包括積極正面地宣傳橡膠院,主動地宣傳和介紹橡膠院的產品和服務,積極地促進各方面與院形成合作關系等。

  全體員工都應動員起來,利用自己的家庭和社會關系尋求與我院業務有關的項目,提供項目信息、相關企業動態、相關市場機會等。

  在XX年工作目標的基礎上,將營銷促進工作作為全年經濟工作的重要一環,力爭一季度實現的營銷合同好于往年同期,上半年經營指標完成過半,為年度經濟指標的完成奠定堅實的基礎。

  五、雙管齊下,緊抓回款,保證經濟質量

  新簽合同與緊抓回款兩手都要硬。新簽的合同在市場低迷的情況下,利潤可以低一點,但不允許簽虧本合同,業務組要對合同的可行性和成本做細致的評估。合同一經簽訂,必須按合同執行情況緊抓回款,只有既搶合同,又實現合同,才能保證我院經濟的運行質量。

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經營承諾書范文11-21

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